| 1. 1. Identifikasi Risiko |
| 1. Kategori Risiko | Layanan | Layanan Aplikasi & Domain Instansi / Perangkat Daerah & Desa |
| 2. Dampak Resiko | Layanan Organisasi | Layanan yang diajukan oleh Instansi / Perangkat Daerah & Desa |
| 3. Area Dampak | Dampak Negatif | Berdampak pada layanan yang diajukan belum bisa berjalan |
| 4. Level Dampak | 2 - Rendah | Tidak berdampak langsung pada Layanan Publik |
| 5. Kemungkinan Terjadi | 2 - Jarang | Kendala yang terjadi karena gangguan Data Center/Hosting |
| 1. 2. Analisis Risiko |
| 1. Analisis probabilitas kejadian | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo |
| 2. Analisis dampak terhadap layanan | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo |
| 3. Penetapan level risiko | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo |
| 4. Prioritas penanganan | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo |
| 1. 3. Mitigasi Risiko |
| 1. Terdapat rencana mitigasi | Mitigasi berjalan | Mitigasi per Case; Kolaborasi dengan Data Center |
| 2. Ada PIC setiap risiko | Mitigasi berjalan | Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo |
| 3. Ada target penyelesaian | Mitigasi berjalan | 1x24 jam |
| 4. Monitoring pelaksanaan mitigasi | Mitigasi berjalan | 1x24 jam |
| 1. 4. Monitoring Risiko |
| 1. Review risiko minimal 1 kali per tahun | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Dilaksanakan |
| 2. Dashboard monitoring risiko | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Tersedia |
| 3. Laporan kepada pimpinan | Monitoring dan perbaikan berkelanjutan | Dilaksanakan secara reguler oleh tim Aptika Diskominfo |